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2020年度部門預(yù)算說明

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信息索引號 014006438/2020-07582 生成日期 2020-02-05 公開日期 2020-02-05
文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市市政和園林局
效力狀況 有效 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 2020年度部門預(yù)算說明

2020年度部門預(yù)算情況說明

  一、收支預(yù)算總體情況說明

  (反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《無錫市市政和園林局部門預(yù)算的批復(fù)》(財預(yù)〔20204號)填列。)

  無錫市市政和園林局2020年度收入、支出預(yù)算總計160760.33萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加16747.12萬元,增長11.63%。其中:

  (一)收入預(yù)算總計160760.33萬元。包括:

  1.財政撥款收入預(yù)算總計143755.33萬元。

  1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算93567.79萬元,與上年相比增加5323.24萬元,增長6.03%。主要原因是政府運轉(zhuǎn)項目受政策調(diào)整因素增加及專項項目的增加。

  2)政府性基金收入預(yù)算50187.54萬元,與上年相比減少5581.12萬元,減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。

  2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)%。主要原因是……。

  3.其他資金收入預(yù)算總計17005萬元。與上年相比增加17005萬元,增長%。主要原因是政府單獨安排了建設(shè)投資支出。

  4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

  (二)支出預(yù)算總計160760.33萬元。包括:

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

  2.公共安全(類)支出0萬元,主要用于……。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

  3社會保障和就業(yè)(類)支出669.48萬元,主要用于社會養(yǎng)老保險的繳費。與上年相比減少74.39萬元,減少10%。主要原因是當(dāng)年繳費基數(shù)減少。

  4衛(wèi)生健康(類)支出247.3萬元,主要用于社會醫(yī)療保險繳費與職工體檢。與上年相比減少17.62萬元,減少6.65%。主要原因是是當(dāng)年繳費基數(shù)減少。

  5.  節(jié)能環(huán)保(類)支出41565萬元,主要用于污染防治水體項目支出。與上年相比增加31605萬元,增長317.32%。主要原因是項目支出類別的調(diào)整。

  6.  城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出116528.18 131831.18 萬元主主要用于基本支出和項目支出。與上年相比減少15303萬元,減少11.61 %。主要原因是項目支出類別的調(diào)整。

  7.  農(nóng)林水(類)支出118.2萬元,主要用于行政事業(yè)類項目支出。與上年相比增加3.6萬元,增長3.14 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

  8.  住房保障(類)支出1632.16萬元,主要用于住房保障性支出。與上年相比增加533.53萬元,增長48.56%。主要原因是政策性因素的增加。

  (按照部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表中的功能分類明細項,并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)

  3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是……。

  此外,基本支出預(yù)算數(shù)為6471.84萬元。與上年相比增加558.89萬元,增長9.45%。主要原因是政策性因素的增加。

  項目支出預(yù)算數(shù)為154288.49萬元。與上年相比增加16188.24萬元,增長11.72%。主要原因是基建項目的增加。

  單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……

  二、收入預(yù)算情況說明

  (反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。)

  無錫市市政和園林局本年收入預(yù)算合計160760.33萬元,其中:

  一般公共預(yù)算收入93567.79萬元,占58.2%

  政府性基金預(yù)算收入50187.54萬元,占31.22%;

  財政專戶管理資金0萬元,占0%;

  其他資金17005萬元,占10.58%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%

  三、支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。)

  無錫市市政和園林局本年支出預(yù)算合計160760.33萬元,其中:

  基本支出6471.84萬元,占4.03%;

  項目支出154288.49萬元,占95.97%;

  單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%;

  結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。

  四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

  (反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。)

  無錫市市政和園林局2020年度財政撥款收、支總預(yù)算143755.33萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少257.88萬元,減少0.18 %。主要原因是項目支出的減少。

  五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類級細化列示。)

  無錫市市政和園林局2020年財政撥款預(yù)算支出143755.33萬元,占本年支出合計的89.42%。與上年相比,財政撥款支出減少257.88萬元,減少0.18%。主要原因是項目支出的減少。

  其中:

  (一)一般公共服務(wù)(類)

  1.人大事務(wù)(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……

  2……

  (二)公共安全(類)

  1.公安(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。主要原因是……。

  2. ……

  社會保障和就業(yè)(類)

  1行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出446.28萬元,與上年相比減少85.05萬元,減少16.01%。主要原因是繳費基數(shù)的減少。

  2行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)支出223.2萬元,與上年相比增加10.68萬元,增加5.03%。主要原因是繳費人數(shù)的增加。

  衛(wèi)生健康支出(類)

  1行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出101.19萬元,與上年相比減少10.94萬元,減少9.76%。主要原因是繳費基數(shù)的減少。

  2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出146.11 152.78  萬元,與上年相比減少6.67萬元,減少4.36 %。主要原因是繳費基數(shù)的減少。

  節(jié)能環(huán)保支出(類)

  1. 污染防治(款)水體(項)支出11760萬元,與上年相比增加1800萬元,增長18.07 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

  2. 其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)支出20000萬元,與上年相比增加20000萬元,上年無此項。主要原因是項目調(diào)整支出類別。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

  1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出2720.32萬元,與上年相比增加401.12萬元,增長17.3 %。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  2. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項)支出2965.59萬元,與上年相比減少133.62萬元,減少 4.31%。主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

  3. 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項)支出32629.13萬元,與上年相比減少1995.79萬元,減少 5.76 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整

  4. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)支出 25077.32 萬元,與上年相比減少 305.8 萬元,降低 1.23 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

  5. 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的(項)支出4000萬元,與上年相比減少4000 萬元,降低100 %。主要原因是去年部分項目已完成。。

  6. 污水處理費安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運營(項)支出44544萬元,與上年相比減少1614.12萬元,減少 3.5 %。主要原因是污水建設(shè)項目減少。

  7. 污水處理費安排的支出(款)代征手續(xù)費(項)支出100萬元,與上年相比增加4萬元,增長4.17%。主要原因是污水處理費收繳金額的增加。

  8. 污水處理費安排的支出(款) 其他污水處理費安排(項)支出1222.66萬元,與上年相比減少13.47萬元,減少 1.09%。主要原因是主要原因是行政事業(yè)類項目的調(diào)整。

  9. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)(項)支出21146.48 萬元,與上年相比增加9926.21萬元,增長88.47 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的增加。

  農(nóng)林水支出(類)

  1. 水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)支出58.2 63 萬元,與上年相比減少4.8萬元,減少7.62 %。主要原因是行政事業(yè)類項目的減少。

  2. 水利(款)水質(zhì)監(jiān)測(項)支出60萬元,與上年相比增加8.4萬元,增長16.28 %。主要原因是行政事業(yè)類項目政府采購支出的增加。

  住房保障支出(類)

  1. 住房改革支出(款)住房公積金(項)支出515.42萬元,與上年相比增加121.36萬元,增長30.8%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  2. 住房改革支出(款)提租補貼(項)支出685.28 417.78 萬元,與上年相比增加267.5萬元,增長64.03%主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  3. 住房改革支出(款)購房補貼(項)支出431.46 286.78 萬元,與上年相比增加144.68萬元,增長50.45%。主要原因是政策性調(diào)資的增加。

  (按照部門預(yù)算公開05表財政撥款支出預(yù)算表中的功能分類級科目,并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。)

  六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。)

  無錫市市政和園林局2020年度財政撥款基本支出預(yù)算6471.84萬元,其中:

  (一)人員經(jīng)費5998.43萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

  (二)公用經(jīng)費473.41萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按部門預(yù)算公開06表財政撥款基本支出預(yù)算表中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

  七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。)

  無錫市市政和園林局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算93567.79萬元,與上年相比增加5323.24萬元,增長6.03%。主要原因是政府運轉(zhuǎn)項目受政策調(diào)整因素增加及專項項目的增加。

  八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。)

  無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算5641.23萬元,其中:

  (一)人員經(jīng)費5231.17萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

  (二)公用經(jīng)費410.06萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)

  九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的三公經(jīng)費情況。)

  無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占三公經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出52.2萬元,占三公經(jīng)費的83.75%;公務(wù)接待費支出10.13萬元,占三公經(jīng)費的16.25%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬元,主要原因……。

  2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出52.2萬元。其中:

  1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算減少162.67萬元,主要原因本年無公務(wù)用車購置計劃。

  2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出52.2萬元,比上年預(yù)算增加1.15萬元,主要原因因車輛使用年限增加而導(dǎo)致油耗的增加。

  3.公務(wù)接待費預(yù)算支出10.13萬元,比上年預(yù)算增加0.93萬元,主要原因預(yù)計接待人數(shù)的增加。

  無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算減少5.7萬元,主要原因本年沒有會議費之粗安排計劃

  無錫市市政和園林局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出9.65萬元,比上年預(yù)算減少10.64萬元,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)和批次的減少。

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類級細化列示。)

  無錫市市政和園林局2020年政府性基金支出預(yù)算支出50187.54萬元。與上年相比減少5581.12萬元,減少10.01%。主要原因是專項支出的減少。

  其中:

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元,主要是用于……。

  2社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出60.7元,主要是用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

  2社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)支出30.35萬元,主要是用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。

  3衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出32.51萬元,主要是用于事業(yè)單位人員醫(yī)療保險及體檢費用。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排(項)支出4000萬元,主要是用于基建項目。

  5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運營(項)支出44544萬元,主要是用于污水處理設(shè)施的建設(shè)和運營。

  6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)代征手續(xù)費(項)支出100萬元,主要是用于支付無錫市自來水總公司代征污水處理費手續(xù)費

  7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款) 其他污水處理費安排(項)支出1222.66萬元,主要是用于污水處理方面的行政事業(yè)型項目。

  8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出62.31萬元,主要是用于職工住房公積金繳納。

  9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出67.8萬元,主要是用于職工提租補貼。

  10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)支出67.21萬元,主要是用于新職工購房補貼繳納。

  部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表中支出功能分類級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫

  十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。)

  2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出102.93萬元,與上年相比減少42.76萬元,降低29.35%。主要原因是:行政辦公經(jīng)費的壓縮(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)

  十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

  (反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。)

  2020年度政府采購支出預(yù)算總額26202.38萬元,其中:擬采購貨物支出48.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出26153.98萬元。

  十三、國有資產(chǎn)占用情況

  本部門共有車輛25輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛等。單價200萬元(含)以上的設(shè)備1臺(套)。

  十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

  2020年度,本部門單位共  12  個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計__135680.03_萬元;本部門單位整體支出(R納入、未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金 16760.33 萬元。

  

名詞解釋

  一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

  五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

來源:無錫市市政和園林局

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